Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.04.2014 Brněnské vodárny a kanalizace 46347275 613/14 - srážková voda 3/14 Brno 1 583,00 Kč
613/14 - srážková voda 3/14 Brno
03.04.2014 SAKO Brno, a.s. 60713470 614/14 - svoz odpadu 01-03/14 Brno 7 534,10 Kč
614/14 - svoz odpadu 01-03/14 Brno
03.04.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 615/14 - renovace tonerů 4 371,00 Kč
615/14 - renovace tonerů
03.04.2014 .A.S.A. Liberec s.r.o. 63146746 616/14 - svoz odpadu 3/14 Liberec 1 369,00 Kč
616/14 - svoz odpadu 3/14 Liberec
03.04.2014 Matoušek Jan 10426612 617/14 - revize tlak. nádoby 605,00 Kč
617/14 - revize tlak. nádoby
03.04.2014 Dell Point 618/14 - sada tiskového válce (zal.38/14) 3 778,00 Kč
618/14 - sada tiskového válce (zal.38/14)
03.04.2014 Institut pro veřejnou správu P 70890293 623/14 - vzdělávání 4 500,00 Kč
623/14 - vzdělávání
02.04.2014 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 641/14 - servis kotelny 04-06/14 ústředí 14 459,50 Kč
641/14 - servis kotelny 04-06/14 ústředí
02.04.2014 S.O.S. akciová společnost 43965181 619/14 - ostraha - PCO 4-6/14 Olomouc 5 989,50 Kč
619/14 - ostraha - PCO 4-6/14 Olomouc
02.04.2014 Blankyt Plus spol. s r.o. 61946508 620/14 - úklid 3/14 Nový Jičín 5 237,00 Kč
620/14 - úklid 3/14 Nový Jičín