Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.11.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 2124/14 - servis výtahů 10/14 309,76 Kč
2124/14 - servis výtahů 10/14
19.11.2014 LOGO System s.r.o. 2057/14 - tonery 19 278,00 Kč
2057/14 - tonery
19.11.2014 LOGO System s.r.o. 2058/14 - tonery 16 350,00 Kč
2058/14 - tonery
19.11.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 2059/14 - pojištění 108,00 Kč
2059/14 - pojištění
19.11.2014 ComArr, spol. s r.o. 2060/14 - klávesnice, myši 399,60 Kč
2060/14 - klávesnice, myši
19.11.2014 ComArr, spol. s r.o. 2061/14 - Cisco SL2048t - EU 48 ports (1ks) 11 700,42 Kč
2061/14 - Cisco SL2048t - EU 48 ports (1ks)
19.11.2014 Petr Bazal 48238333 2086/14 - čerpadlo 3 001,00 Kč
2086/14 - čerpadlo
19.11.2014 E.ON Energie a.s. 26078201 2087/14 - el. energie vyúčt. 10/14 Brno 18 141,00 Kč
2087/14 - el. energie vyúčt. 10/14 Brno
19.11.2014 PEMM Brno, spol. s r.o. 60716312 2088/14 - práce na AUS 1AZ 9822 9 868,00 Kč
2088/14 - práce na AUS 1AZ 9822
19.11.2014 AUTOTECH, spol. s r.o. 60934476 2089/14 - práce na AUS 3AU 9999 5 778,00 Kč
2089/14 - práce na AUS 3AU 9999