Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
30.04.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 801/14 - toner 2 559,00 Kč
801/14 - toner
30.04.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 802/14 - barevný toner 2 468,00 Kč
802/14 - barevný toner
30.04.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 803/14 - barevný toner 4 489,00 Kč
803/14 - barevný toner
30.04.2014 Pedagogické centrum 63024675 804/14 - výroba venkovní cedule 1 996,50 Kč
804/14 - výroba venkovní cedule
30.04.2014 Město Pelhřimov 805/14 - náklady na servisní tel. linku 2/13-2/14 674,70 Kč
805/14 - náklady na servisní tel. linku 2/13-2/14
30.04.2014 M-SOFT spol. s r.o. 806/14 - nákup baterií do záložního zdroje k serve 2 149,00 Kč
806/14 - nákup baterií do záložního zdroje k serve
30.04.2014 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 807/14 - stravenky 5/14 19 199,92 Kč
807/14 - stravenky 5/14
30.04.2014 D&D SECURITY, a.s. 808/14 - ostraha objektu - PCO 4/14 Liberec 968,00 Kč
808/14 - ostraha objektu - PCO 4/14 Liberec
30.04.2014 Jana Buriánová 70074755 811/14 - poradenské služby 4/14 Mgr. Buriánová 12 125,00 Kč
811/14 - poradenské služby 4/14 Mgr. Buriánová
30.04.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 809/14 - teplo vyúčt. 3/14 Nový Jičín 5 621,00 Kč
809/14 - teplo vyúčt. 3/14 Nový Jičín