Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.07.2015 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 1017/15 - servis plyn. kotelny 3Q/15 ústředí 14 459,50 Kč
1017/15 - servis plyn. kotelny 3Q/15 ústředí
10.07.2015 KRUP, s.r.o. 49358456 983/15 - kabely 465,00 Kč
983/15 - kabely
10.07.2015 ORBIX, s.r.o. 26694638 1013/15 - pojištění 576,00 Kč
1013/15 - pojištění
09.07.2015 Čistírna a prádelna RAK 10044159 975/15 - praní 6/15 2 410,01 Kč
975/15 - praní 6/15
09.07.2015 Pedagogické centrum 63024675 976/15 - služby k výpůjčce 2Q/15 Č. Těšín 4 628,00 Kč
976/15 - služby k výpůjčce 2Q/15 Č. Těšín
09.07.2015 SEVT, a.s. 45274851 989/15 - tiskopisy osobních karet 3 300,00 Kč
989/15 - tiskopisy osobních karet
09.07.2015 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 990/15 - mobilní internet 6/15 44 785,94 Kč
990/15 - mobilní internet 6/15
09.07.2015 Česká pošta, s.p. 47114983 991/15 - časová razítka 06/15 (277 ks) 822,80 Kč
991/15 - časová razítka 06/15 (277 ks)
09.07.2015 Teldatcom s.r.o. 47286695 992/15 - servis tel. ústředny 6/15 Ústí n.L. 568,50 Kč
992/15 - servis tel. ústředny 6/15 Ústí n.L.
09.07.2015 Ekodomov Hajný 43591302 970/15 - žaluzie 9 300,00 Kč
970/15 - žaluzie