Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.12.2014 CALEUM s.r.o. 2311/14 - intranet 11/14 15 246,00 Kč
2311/14 - intranet 11/14
09.12.2014 Můj Tisk SE 28157061 2314/14 - vizitky 1 028,50 Kč
2314/14 - vizitky
09.12.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2280/14 - občerstvení 13 214,13 Kč
2280/14 - občerstvení
09.12.2014 C System CZ a.s. 27675645 2281/14 - nákup tonerů 11 248,00 Kč
2281/14 - nákup tonerů
09.12.2014 Kyvíř Jiří 75808242 2282/14 - správa budovy, vrátnice 11/14 Brno 19 394,00 Kč
2282/14 - správa budovy, vrátnice 11/14 Brno
09.12.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2283/14 - občerstvení 2 001,74 Kč
2283/14 - občerstvení
09.12.2014 LOGO System s.r.o. 2285/14 - tonery 64 783,00 Kč
2285/14 - tonery
09.12.2014 NH CAR, s.r.o. 40764486 2286/14 - práce na AUS 2AN 5611 4 797,00 Kč
2286/14 - práce na AUS 2AN 5611
09.12.2014 NH CAR, s.r.o. 40764486 2287/14 - práce na AUS 3AE 3631 5 844,00 Kč
2287/14 - práce na AUS 3AE 3631
09.12.2014 Bé foto - Petr Břuska 71670696 22288/14 - fotorámečky 6 500,00 Kč
22288/14 - fotorámečky