Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.10.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 1575/23 Cestovní pojištění EŠI 09/23 D.Musilová 240,00 Kč
1575/23 Cestovní pojištění EŠI 09/23 D.Musilová
16.10.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 1576/23 Cestovní pojištění EŠI 9/23 R.Juráňová 280,00 Kč
1576/23 Cestovní pojištění EŠI 9/23 R.Juráňová
16.10.2023 ČEZ Teplárenská, a.s. 27309941 1577/23 Teplo 9/23 U 135,71 Kč
1577/23 Teplo 9/23 U
16.10.2023 Ministerstvo zemědělství 00020478 1578/23 Užívání nebyt. prostor 9/23 Z 25 597,87 Kč
1578/23 Užívání nebyt. prostor 9/23 Z
16.10.2023 Retepak s.r.o. 06001904 1579/23 Revize elektrospotřebičů Z 4 680,00 Kč
1579/23 Revize elektrospotřebičů Z
16.10.2023 C & K, a.s. člen skupiny AUTO UH 46972609 1580/23 Servis na AUS 7AH 1816 - roční B 5 192,86 Kč
1580/23 Servis na AUS 7AH 1816 - roční B
16.10.2023 C & K, a.s. člen skupiny AUTO UH 46972609 1581/23 Servis na AUS 7AH 2830 - roční B 5 192,86 Kč
1581/23 Servis na AUS 7AH 2830 - roční B
13.10.2023 AZM autoservis Brno s.r.o. 04695488 1566/23 Servis AUS 3AE 3614 - roční B 6 486,00 Kč
1566/23 Servis AUS 3AE 3614 - roční B
13.10.2023 KS Mobil, s.r.o. 29264189 1567/23 Mobilní telefony (10ks) 77 890,00 Kč
1567/23 Mobilní telefony (10ks)
13.10.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 1568/23 Vyúčt. el. energie 9/23 G byt přízemí 1 224,00 Kč
1568/23 Vyúčt. el. energie 9/23 G byt přízemí