Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
23.10.2023 Alza.cz a.s. 27082440 1623/23 k ZAL 45/23 Stolní elektrická trouba 3 234,00 Kč
1623/23 k ZAL 45/23 Stolní elektrická trouba
23.10.2023 TOLIMA CZECH expres s.r.o. 02493004 1624/23 Servis AUS - roční (7x) 29 889,00 Kč
1624/23 Servis AUS - roční (7x)
23.10.2023 ART-REPROFAX, spol. s r.o. 40766357 1625/23 Profylaktická prohlídka tiskárny TA 4006c 1 984,40 Kč
1625/23 Profylaktická prohlídka tiskárny TA 4006c
20.10.2023 Trade FIDES, a.s. 61974731 1594/23 Servis objekt. zařízení LATIS 4Q/23 B 1 324,95 Kč
1594/23 Servis objekt. zařízení LATIS 4Q/23 B
20.10.2023 OFFICEO s.r.o. 64942503 1595/23 Občerstvení 10/23 G 2 254,00 Kč
1595/23 Občerstvení 10/23 G
19.10.2023 ENERGO Velký Beranov, s.r.o. 28340337 1588/23 Revize elekrospotřebičů J 9 318,00 Kč
1588/23 Revize elekrospotřebičů J
19.10.2023 OFFICEO s.r.o. 64942503 1589/23 Občerstvení 10/23 G 17 709,74 Kč
1589/23 Občerstvení 10/23 G
19.10.2023 DINO CAR s.r.o. 26066980 1590/23 Servis AUS 2AP 4235 - roční G 4 020,00 Kč
1590/23 Servis AUS 2AP 4235 - roční G
19.10.2023 DINO CAR s.r.o. 26066980 1591/23 Servis AUS 8AD 4484 - výměna oleje, filtrů 5 447,00 Kč
1591/23 Servis AUS 8AD 4484 - výměna oleje, filtrů
19.10.2023 Severočeské vodovody a kanalizace, 49099451 1592/23 Vodné, srážky 15.10.22 - 5.10. 23 L 9 336,00 Kč
1592/23 Vodné, srážky 15.10.22 - 5.10. 23 L