Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
27.03.2024 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 374/24 Opr. plyn. kotelny - výměna detektoru plynu 9 903,85 Kč
374/24 Opr. plyn. kotelny - výměna detektoru plynu
27.03.2024 Aleš Snížek 65034341 376/24 Instalatérský mat. - sifon, umyvadl.výpusť 1 386,00 Kč
376/24 Instalatérský mat. - sifon, umyvadl.výpusť
26.03.2024 Česká pošta, s.p. 47114983 368/24 Kvalifikovaný osob. certifikát (4os) 1 320,00 Kč
368/24 Kvalifikovaný osob. certifikát (4os)
26.03.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 371/24 Elektrická energie 2/24 T3 2 685,22 Kč
371/24 Elektrická energie 2/24 T3
26.03.2024 ANAG, spol. s r. o. 25354671 370/24 Školení: DPP po novele ZP 22.3.24 (2 os.) 5 301,00 Kč
370/24 Školení: DPP po novele ZP 22.3.24 (2 os.)
26.03.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 372/24 Úklid spol. prostor 2/24 T3 269,42 Kč
372/24 Úklid spol. prostor 2/24 T3
26.03.2024 ORBIX s.r.o. 26694638 369/24 ZPC FRA (OECD) 7.-10.4.24 letenky 2 os. 9 856,00 Kč
369/24 ZPC FRA (OECD) 7.-10.4.24 letenky 2 os.
26.03.2024 COPYMAT spol. s r.o. 45799075 373/24 Servis tiskárny Canon C710-nastavení ořezu 5 408,70 Kč
373/24 Servis tiskárny Canon C710-nastavení ořezu
25.03.2024 Chára Sport, a.s. 26421470 365/24 Servis AUS 1AZ 7835 - opr. palivové nádrže 26 115,00 Kč
365/24 Servis AUS 1AZ 7835 - opr. palivové nádrže
25.03.2024 SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 24207519 367/24 Licence SW produktů 1.1.-31.12.2024 1 267 962,13 Kč
367/24 Licence SW produktů 1.1.-31.12.2024