Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.12.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1815/24 Telefony 11/24 Z 719,95 Kč
1815/24 Telefony 11/24 Z
04.12.2024 STAND CZ spol. s r.o. 25563068 1802/24 Servis tel. ústředny 11/24 G, A, P, B, M 4 525,40 Kč
1802/24 Servis tel. ústředny 11/24 G, A, P, B, M
04.12.2024 Libor Šilhavý 62523902 1798/24 Revize a čištění komínových průduchů C 1 400,00 Kč
1798/24 Revize a čištění komínových průduchů C
04.12.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1810/24 Telefony 11/24 G 6 272,07 Kč
1810/24 Telefony 11/24 G
04.12.2024 Pluxee Česká republika a.s. 61860476 1800/24 Vydání karty (stravenky) Mgr. J. Loučka E 96,80 Kč
1800/24 Vydání karty (stravenky) Mgr. J. Loučka E
04.12.2024 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1818/24 Internet 12/24 M 3 594,00 Kč
1818/24 Internet 12/24 M
04.12.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1807/24 Telefony 11/24 H 1 655,28 Kč
1807/24 Telefony 11/24 H
04.12.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1812/24 Telefony 11/24 C 2 740,41 Kč
1812/24 Telefony 11/24 C
04.12.2024 Quantcom, a.s. 28175492 1797/24 Služba: Optické vlákno 11/24 B 605,00 Kč
1797/24 Služba: Optické vlákno 11/24 B
04.12.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1808/24 Telefony 11/24 A, S 2 906,42 Kč
1808/24 Telefony 11/24 A, S