Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 639/24 Hygienické potřeby 2Q/24 B 13 140,55 Kč
639/24 Hygienické potřeby 2Q/24 B
10.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 640/24 Hygienické potřeby 2Q/24 M 13 290,59 Kč
640/24 Hygienické potřeby 2Q/24 M
10.05.2024 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 646/24 Vyúčt. zál. plyn 4/24 C 28 880,07 Kč
646/24 Vyúčt. zál. plyn 4/24 C
10.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 636/24 Hygienické potřeby 2Q/24 A 10 006,98 Kč
636/24 Hygienické potřeby 2Q/24 A
10.05.2024 Miroslav Pačuta Autoservis 66733251 649/24 Servis AUS 3AU 6309 - brzdy přední, zadní 12 874,40 Kč
649/24 Servis AUS 3AU 6309 - brzdy přední, zadní
10.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 641/24 Hygienické potřeby 2Q/24 Z 368,32 Kč
641/24 Hygienické potřeby 2Q/24 Z
10.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 635/24 Hygienické potřeby 2Q/24 G 22 468,73 Kč
635/24 Hygienické potřeby 2Q/24 G
10.05.2024 GREMO s.r.o. 61326267 643/24 Servis výměníku 4/24 U 1 452,00 Kč
643/24 Servis výměníku 4/24 U
10.05.2024 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 642/24 Svoz odpadu 4/24 P 992,20 Kč
642/24 Svoz odpadu 4/24 P
10.05.2024 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 647/24 Vyúčt. zál. plyn 4/24 P 18 087,89 Kč
647/24 Vyúčt. zál. plyn 4/24 P