Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.05.2024 Netfox s.r.o. 27574032 659/24 Adobe CC for Teams - lic. 13.5.24-10.5.25 28 338,20 Kč
659/24 Adobe CC for Teams - lic. 13.5.24-10.5.25
14.05.2024 H-edu, s.r.o. 01878344 654/24 k ZAL 14/24 Učitelské lic.pro EŠ (uč.1.a 4. 1 600,00 Kč
654/24 k ZAL 14/24 Učitelské lic.pro EŠ (uč.1.a 4.
14.05.2024 COPY STAR s.r.o. 25383370 655/24 Opr. tiskárny - výměna odpadní nádobky 877,00 Kč
655/24 Opr. tiskárny - výměna odpadní nádobky
14.05.2024 Klamnet, s.r.o. 29371465 652/24 Revize PZTS 2024 M 13 636,60 Kč
652/24 Revize PZTS 2024 M
14.05.2024 JISTAB,a.s. 63079003 653/24 Servis AUS 8AD 0676 - STK, ME 2 100,00 Kč
653/24 Servis AUS 8AD 0676 - STK, ME
13.05.2024 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 651/24 Teplo TV 4/24 A 34 645,30 Kč
651/24 Teplo TV 4/24 A
13.05.2024 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 650/24 Teplo ÚT 4/24 A 65 845,51 Kč
650/24 Teplo ÚT 4/24 A
13.05.2024 Služba, výrobní družstvo 00028819 648/24 Revize PZTS 1.pol./24 C 1 633,50 Kč
648/24 Revize PZTS 1.pol./24 C
10.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 637/24 Hygienické potřeby 2Q/24 S 4 764,93 Kč
637/24 Hygienické potřeby 2Q/24 S
10.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 638/24 Hygienické potřeby 2Q/24 P 5 381,43 Kč
638/24 Hygienické potřeby 2Q/24 P