Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
18.11.2019 Česká pošta, s.p. 47114983 2131/19 Zákaznické jízdy 10/19 G 3 811,50 Kč
2131/19 Zákaznické jízdy 10/19 G
18.11.2019 Krajská hygienická stanice 71009167 2132/19 Servis výtahu 10/19 T3 340,74 Kč
2132/19 Servis výtahu 10/19 T3
18.11.2019 PEMM Brno, spol. s r.o. 60716312 2122/19 Servis 5AB 4237 - přezutí 836,00 Kč
2122/19 Servis 5AB 4237 - přezutí
15.11.2019 Pe3ny Net s.r.o. 27252183 1845/19 Internet 11/19 A 6 534,00 Kč
1845/19 Internet 11/19 A
15.11.2019 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 2115/19 Hygienické potřeby 4.Q 2019 T 2 403,68 Kč
2115/19 Hygienické potřeby 4.Q 2019 T
15.11.2019 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 2117/19 Hygienické potřeby 4.Q 2019 H 1 532,97 Kč
2117/19 Hygienické potřeby 4.Q 2019 H
15.11.2019 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 2118/19 Hygienické potřeby 4.Q 2019 P 8 319,83 Kč
2118/19 Hygienické potřeby 4.Q 2019 P
15.11.2019 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 2120/19 Hygienické potřeby 4.Q 2019 E 4 453,18 Kč
2120/19 Hygienické potřeby 4.Q 2019 E
15.11.2019 PRHAS s.r.o. 63979250 2121/19 Revize hasicích přístr. a požár.vodov. G 8 221,95 Kč
2121/19 Revize hasicích přístr. a požár.vodov. G
14.11.2019 NH Car, s.r.o. 25114719 2119/19 Servis AUS 3AU 6774 - STK, ME,žárovka 3 684,72 Kč
2119/19 Servis AUS 3AU 6774 - STK, ME,žárovka