Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.04.2019 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 690/19 ICT tonery 2.Q/19 G 2 491,00 Kč
690/19 ICT tonery 2.Q/19 G
16.04.2019 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 691/19 ICT tonery 2.Q/19 B 4 807,00 Kč
691/19 ICT tonery 2.Q/19 B
16.04.2019 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 617/19 Elektrická energie 3/19 M EAN:465232 42 067,00 Kč
617/19 Elektrická energie 3/19 M EAN:465232
16.04.2019 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 650/19 Vyúčtování plyn 19.4.18 - 9.4.19 C 36 975,00 Kč
650/19 Vyúčtování plyn 19.4.18 - 9.4.19 C
16.04.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 666/19 Občerstvení 2.Q/19 S 1 028,77 Kč
666/19 Občerstvení 2.Q/19 S
16.04.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 608/19 Mobilní internet 3/19 35 872,41 Kč
608/19 Mobilní internet 3/19
16.04.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 609/19 Moblní telefony 3/19 71 652,47 Kč
609/19 Moblní telefony 3/19
16.04.2019 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 614/19 Elektrická energie 3/19 K 4 554,00 Kč
614/19 Elektrická energie 3/19 K
16.04.2019 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 616/19 Elektrická energie 3/19 M EAN:578093 18 057,00 Kč
616/19 Elektrická energie 3/19 M EAN:578093
16.04.2019 Česká pošta, s.p. 47114983 618/19 Časová razítka (2447 ks) 3/19 5 489,04 Kč
618/19 Časová razítka (2447 ks) 3/19