Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
21.06.2018 Marie Vágnerová 1002/18 Mytí oken a dveří L 19 769,00 Kč
1002/18 Mytí oken a dveří L
21.06.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 1003/18 Servis výtahů 5/18 T3 340,74 Kč
1003/18 Servis výtahů 5/18 T3
21.06.2018 Ministerstvo zemědělství 00020478 1004/18 Užívání nebytových prostor 5/18 Z 20 370,38 Kč
1004/18 Užívání nebytových prostor 5/18 Z
21.06.2018 GOPAS, a. s. 63911035 1005/18 k Z 37/18 Školení VMCE Štembírek 6/18 37 134,90 Kč
1005/18 k Z 37/18 Školení VMCE Štembírek 6/18
21.06.2018 BENDIX PRAHA s.r.o. 27163156 999/18 Praní prádla 6/18 G 1 807,00 Kč
999/18 Praní prádla 6/18 G
20.06.2018 KARKO, výrobní družstvo 00029301 979/18 Občerstvení 3.Q/18 P 1 612,97 Kč
979/18 Občerstvení 3.Q/18 P
20.06.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 987/18 Elektrická energie 5/18 T3 1 493,50 Kč
987/18 Elektrická energie 5/18 T3
20.06.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 988/18 Úklid spol. prostor 5/18 T3 699,20 Kč
988/18 Úklid spol. prostor 5/18 T3
20.06.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 989/18 Vodné, stočné 6.3.-1.6.2018 T3 1 131,14 Kč
989/18 Vodné, stočné 6.3.-1.6.2018 T3
20.06.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 990/18 Teplo 5/18 T3 1 974,12 Kč
990/18 Teplo 5/18 T3