Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.06.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 951/18 Telefony 5/18 L 2 395,03 Kč
951/18 Telefony 5/18 L
14.06.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 952/18 Telefony 5/18 U 5 196,09 Kč
952/18 Telefony 5/18 U
14.06.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 953/18 Telefony 5/18 K 2 837,23 Kč
953/18 Telefony 5/18 K
14.06.2018 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 954/18 Teplo 5/18 A 24 508,36 Kč
954/18 Teplo 5/18 A
14.06.2018 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 955/18 Teplo v TV 5/18 A 15 097,05 Kč
955/18 Teplo v TV 5/18 A
14.06.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 956/18 Elektrická energie 5/18 U 11 294,00 Kč
956/18 Elektrická energie 5/18 U
14.06.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 957/18 Elektrická energie 5/18 K 3 805,00 Kč
957/18 Elektrická energie 5/18 K
14.06.2018 SAJM s.r.o. 14615312 958/18 Oprava tiskárny - přenosový pás M 2 178,00 Kč
958/18 Oprava tiskárny - přenosový pás M
14.06.2018 AB plus CZ s.r.o. 25168860 960/18 Hygienické potřeby 2.Q/18 J 1 649,00 Kč
960/18 Hygienické potřeby 2.Q/18 J
12.06.2018 EMPECOM, s.r.o. 25837516 934/18 Internet 6/18 M 3 267,00 Kč
934/18 Internet 6/18 M