Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.07.2018 FCC Liberec, s.r.o., prov. Lib 63146746 1064/18 Svoz odpadu 6/18 L 1 437,00 Kč
1064/18 Svoz odpadu 6/18 L
03.07.2018 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 1065/18 Servisní popl. EIS JASU 1-6/18 G tenký kl. 37 226,00 Kč
1065/18 Servisní popl. EIS JASU 1-6/18 G tenký kl.
03.07.2018 Pražská správa nemovitostí, 17048869 1067/18 Telefony 6/18 E 920,00 Kč
1067/18 Telefony 6/18 E
03.07.2018 SAKO Brno, a.s. 60713470 1068/18 Svoz odpadu 2.Q/18 B 7 617,81 Kč
1068/18 Svoz odpadu 2.Q/18 B
03.07.2018 Služba, výrobní družstvo 00028819 1069/18 Ostraha objektu 6/18 C 1 286,00 Kč
1069/18 Ostraha objektu 6/18 C
03.07.2018 All Experience s.r.o. 03533646 1070/18 Servisní oprava kávovaru A 1 837,00 Kč
1070/18 Servisní oprava kávovaru A
03.07.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 1071/18 Stravenky (467 ks) 6/18 A 37 419,29 Kč
1071/18 Stravenky (467 ks) 6/18 A
03.07.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1074/18 ICT potřeby 2.Q/18 K 3 534,00 Kč
1074/18 ICT potřeby 2.Q/18 K
03.07.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1075/18 ICT potřeby 2.Q/18 A 11 556,38 Kč
1075/18 ICT potřeby 2.Q/18 A
03.07.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1078/18 ICT potřeby 2.Q/18 B 9 486,79 Kč
1078/18 ICT potřeby 2.Q/18 B