Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.12.2019 PATROL group s.r.o. 46981233 2212/19 Ostraha objektu 11/19 J 847,00 Kč
2212/19 Ostraha objektu 11/19 J
04.12.2019 Biskupství královéhradecké 00445134 2224/19 Telefony 11/19 E 750,70 Kč
2224/19 Telefony 11/19 E
04.12.2019 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 2225/19 Stravenky (476 ks) 11/19 B 42 935,59 Kč
2225/19 Stravenky (476 ks) 11/19 B
04.12.2019 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 2226/19 Servis EIS JASU 7-12/19 G 49 597,90 Kč
2226/19 Servis EIS JASU 7-12/19 G
04.12.2019 ANAG, spol. s r. o. 25354671 2227/19 Školení: Účetní závěrka 3.12.19 (2 osoby) 4 780,00 Kč
2227/19 Školení: Účetní závěrka 3.12.19 (2 osoby)
04.12.2019 S.H.P. MENO s.r.o. 04746147 2228/19 Revize požárních klapek, dveří a průchodů 2 069,00 Kč
2228/19 Revize požárních klapek, dveří a průchodů
04.12.2019 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 2229/19 Stravenky (218 ks) 11/19 K 19 620,00 Kč
2229/19 Stravenky (218 ks) 11/19 K
04.12.2019 Maister prodej nářadí s.r.o. 26380251 2230/19 OOPP - pracovní oděvy 6 253,38 Kč
2230/19 OOPP - pracovní oděvy
04.12.2019 Služba, výrobní družstvo 00028819 2231/19 Ostraha objektu 11/19 C 1 286,23 Kč
2231/19 Ostraha objektu 11/19 C
04.12.2019 arboefekt - Martin Týmal 65002351 2232/19 Čištění okapů C 7 115,00 Kč
2232/19 Čištění okapů C