Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.10.2025 Martin Vaníček 75491397 1379/25 Oprava vodovodní přípojky M 3 449,00 Kč
1379/25 Oprava vodovodní přípojky M
15.10.2025 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1378/25 Elektronické pečetění 9/25 G 23 667,60 Kč
1378/25 Elektronické pečetění 9/25 G
15.10.2025 Stanislav Katrenčík 86843591 1375/25 Výměna přečerpávajícího čerpadla L 17 739,00 Kč
1375/25 Výměna přečerpávajícího čerpadla L
15.10.2025 Česká pošta, s.p. 47114983 1382/25 Poštovní služby 9/25 G+regiony 16 845,50 Kč
1382/25 Poštovní služby 9/25 G+regiony
14.10.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 1372/25 Údržba pronajatých prostor 3Q/25 B 303,00 Kč
1372/25 Údržba pronajatých prostor 3Q/25 B
14.10.2025 Kontejnery Müller s.r.o. 27813517 1373/25 Oprava vodovodní přípojky M 8 968,52 Kč
1373/25 Oprava vodovodní přípojky M
14.10.2025 KS Mobil, s.r.o. 29264189 1368/25 Mobilní telefony - Samsung Galaxy 30 ks 265 970,00 Kč
1368/25 Mobilní telefony - Samsung Galaxy 30 ks
14.10.2025 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 1374/25 Teplo TV 9/25 A 24 031,57 Kč
1374/25 Teplo TV 9/25 A
14.10.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 1369/25 Spotřeba el. energie a služeb 9/25 B 13 002,00 Kč
1369/25 Spotřeba el. energie a služeb 9/25 B
14.10.2025 Pražské služby, a.s. 60194120 1370/25 Svoz odpadu 4Q/25 G 19 014,36 Kč
1370/25 Svoz odpadu 4Q/25 G