Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.02.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 191/25 Intranet 1/25 219 214,48 Kč
191/25 Intranet 1/25
10.02.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 197/25 Vyúčt. el. eng. 11.-31.1.25 A (B) 10 445,00 Kč
197/25 Vyúčt. el. eng. 11.-31.1.25 A (B)
10.02.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 199/25 Vyúčt. zál. el. eng. 12/24 C 896,00 Kč
199/25 Vyúčt. zál. el. eng. 12/24 C
10.02.2025 Digital Media s.r.o. 25835513 189/25 Adobe acrobat Pro - licence na rok 2025 8 718,05 Kč
189/25 Adobe acrobat Pro - licence na rok 2025
10.02.2025 Autodíly Pojer, s.r.o. 26905761 190/25 Servis AUS 3AU 9994 - výměna nádržky ostřik 3 771,21 Kč
190/25 Servis AUS 3AU 9994 - výměna nádržky ostřik
10.02.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 196/25 Vyúčt. el. eng. 11.-31.1.25 A (D) 2 185,00 Kč
196/25 Vyúčt. el. eng. 11.-31.1.25 A (D)
10.02.2025 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 60727772 193/25 Svoz směs. odpadu 1-6/25 J 1 874,90 Kč
193/25 Svoz směs. odpadu 1-6/25 J
10.02.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 201/25 Vyúčt. zál. el. eng. 1/25 G byt3 174,00 Kč
201/25 Vyúčt. zál. el. eng. 1/25 G byt3
10.02.2025 Auto Šídlo s.r.o. 26128098 203/25 Servis AUS 3AE 3631 - diagnostika 968,00 Kč
203/25 Servis AUS 3AE 3631 - diagnostika
07.02.2025 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 188/25 Ostraha objektu - PCO 1/25 P 1 149,50 Kč
188/25 Ostraha objektu - PCO 1/25 P