Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.02.2019 Radek Ludvík 66986966 205/19 Občerstvení: Spcifikace romského žáka K 1 680,00 Kč
205/19 Občerstvení: Spcifikace romského žáka K
08.02.2019 Konica Minolta Business 00176150 206/19 Oprava: tiskárny 2x G (3.patro) 2 000,30 Kč
206/19 Oprava: tiskárny 2x G (3.patro)
08.02.2019 Konica Minolta Business 00176150 207/19 Oprava: tiskárny 2x G (1.patro) 1 149,50 Kč
207/19 Oprava: tiskárny 2x G (1.patro)
08.02.2019 WEBER v.o.s. 25030540 209/19 Oprava: EZS - výměna zál. baterií 2/19 U 2 602,00 Kč
209/19 Oprava: EZS - výměna zál. baterií 2/19 U
08.02.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 208/19 Intranet 01/19 188 804,77 Kč
208/19 Intranet 01/19
07.02.2019 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 198/19 Elektrická energie 1/19 U 17 998,00 Kč
198/19 Elektrická energie 1/19 U
07.02.2019 Česká pošta, s.p. 47114983 201/19 Časová razítka (2086 ks) 1/19 3 512,87 Kč
201/19 Časová razítka (2086 ks) 1/19
07.02.2019 Plynoma Soukup s.r.o. 29156793 202/19 Havarijní oprava kotle P 13 925,00 Kč
202/19 Havarijní oprava kotle P
07.02.2019 Hasí to s.r.o. 60279338 203/19 Revize HP a hydrantů 2019 U 2 503,00 Kč
203/19 Revize HP a hydrantů 2019 U
07.02.2019 ACA AUTOCENTRÁLA 48390747 204/19 Škodní událost AUS 5AB 6202 T 33 974,80 Kč
204/19 Škodní událost AUS 5AB 6202 T