Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
18.02.2019 Pe3ny Net s.r.o. 27252183 239/19 Internet 2/19 A 6 534,00 Kč
239/19 Internet 2/19 A
15.02.2019 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 229/19 Servis AUS 4AN 0670 Z oprava start. akumulá 1 716,00 Kč
229/19 Servis AUS 4AN 0670 Z oprava start. akumulá
15.02.2019 Studio W, s. r. o. 60490306 230/19 k Z 16/19 Školení: FKSP a soc. fondy 22.2. 3 146,00 Kč
230/19 k Z 16/19 Školení: FKSP a soc. fondy 22.2.
15.02.2019 BOOKNET s.r.o. 25685449 231/19 Publikace - reklamace viz DBPS 47/18 484,00 Kč
231/19 Publikace - reklamace viz DBPS 47/18
15.02.2019 EMPECOM, s.r.o. 25837516 232/19 Internet 2/19 M 3 267,00 Kč
232/19 Internet 2/19 M
15.02.2019 Autocentrum BUPI, s.r.o. 63906198 233/19 Servis AUS 6AB 2126 - roční J 4 348,00 Kč
233/19 Servis AUS 6AB 2126 - roční J
15.02.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 234/19 Užívání nebyt. prostor 12/18 H4 4 225,54 Kč
234/19 Užívání nebyt. prostor 12/18 H4
15.02.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. 64942503 235/19 Občerstvení 1/19 G 8 363,95 Kč
235/19 Občerstvení 1/19 G
15.02.2019 Teldatcom s.r.o. 47286695 236/19 Servis tel. ústředny 1/19 U 568,50 Kč
236/19 Servis tel. ústředny 1/19 U
15.02.2019 Česká pošta, s.p. 47114983 237/19 Zákaznické jízdy 1/19 G 3 811,50 Kč
237/19 Zákaznické jízdy 1/19 G