Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
30.04.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 730/19 Telefony 3/19 J 1 439,90 Kč
730/19 Telefony 3/19 J
29.04.2019 VV TOP s.r.o. 49977202 742/19 Nákup elektrospotřebičů 1. S 16 488,67 Kč
742/19 Nákup elektrospotřebičů 1. S
29.04.2019 VV TOP s.r.o. 49977202 744/19 Nákup elektrospotřebičů 1. T 1 260,82 Kč
744/19 Nákup elektrospotřebičů 1. T
29.04.2019 VV TOP s.r.o. 49977202 745/19 Nákup elektrospotřebičů 1. E 630,41 Kč
745/19 Nákup elektrospotřebičů 1. E
29.04.2019 VV TOP s.r.o. 49977202 746/19 Nákup elektrospotřebičů 1. B 3 717,12 Kč
746/19 Nákup elektrospotřebičů 1. B
29.04.2019 VV TOP s.r.o. 49977202 747/19 Nákup elektrospotřebičů 1. G 49 695,91 Kč
747/19 Nákup elektrospotřebičů 1. G
29.04.2019 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 739/19 Stravenky (265 ks) 4/19 C 23 945,59 Kč
739/19 Stravenky (265 ks) 4/19 C
29.04.2019 Agrocentrum DFG s.r.o. 28564677 736/19 Servis zahr. traktoru a oprava nůžek na plo 4 407,00 Kč
736/19 Servis zahr. traktoru a oprava nůžek na plo
29.04.2019 Mountfield a.s. 25620991 737/19 Oprava a seřízení sekačky 3 714,00 Kč
737/19 Oprava a seřízení sekačky
29.04.2019 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 731/19 Stravenky (350 ks) 4/19 M 31 500,00 Kč
731/19 Stravenky (350 ks) 4/19 M