Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
17.04.2019 TOLIMA CZECH expres s.r.o. 02493004 678/19 Servis AUS 8x - přezutí pneu 4 183,00 Kč
678/19 Servis AUS 8x - přezutí pneu
17.04.2019 Channel Crossings 27129390 669/19 Výuka: AJ Juráňová 3hod 3/19 2 565,20 Kč
669/19 Výuka: AJ Juráňová 3hod 3/19
17.04.2019 GORDIC spol. s r.o. 47903783 670/19 Školení: GINIS 4.4.19 - Sasín, Hlváčková 4 598,00 Kč
670/19 Školení: GINIS 4.4.19 - Sasín, Hlváčková
17.04.2019 Město Nymburk 00239500 671/19 Telefony 01-03/19 S5 12,60 Kč
671/19 Telefony 01-03/19 S5
17.04.2019 Trade FIDES, a.s. 61974731 672/19 Revize objekt. zařízení 2019 U 4 020,83 Kč
672/19 Revize objekt. zařízení 2019 U
16.04.2019 Střední průmyslová škola 69457930 673/19 servis AUS - přezutí a uskl. pneu P 3 480,00 Kč
673/19 servis AUS - přezutí a uskl. pneu P
16.04.2019 Střední průmyslová škola 69457930 674/19 servis AUS - nákup a výměna pneu P 15 492,00 Kč
674/19 servis AUS - nákup a výměna pneu P
16.04.2019 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 689/19 ICT tonery 2.Q/19 Z 11 532,00 Kč
689/19 ICT tonery 2.Q/19 Z
16.04.2019 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 690/19 ICT tonery 2.Q/19 G 2 491,00 Kč
690/19 ICT tonery 2.Q/19 G
16.04.2019 Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 691/19 ICT tonery 2.Q/19 B 4 807,00 Kč
691/19 ICT tonery 2.Q/19 B