Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.05.2019 Klamnet, s.r.o. 29371465 858/19 Servis PZTS 4/19 M 2 420,00 Kč
858/19 Servis PZTS 4/19 M
02.05.2019 EMPECOM, s.r.o. 25837516 799/19 Internet 5/19 M 3 267,00 Kč
799/19 Internet 5/19 M
02.05.2019 Krajská hygienická stanice 71009167 800/19 Užívání nebyt. prostor - teplo 3/19 T3 6 738,40 Kč
800/19 Užívání nebyt. prostor - teplo 3/19 T3
02.05.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 801/19 Vyúčtování el.energie 1.1.-15.3.19 U2 934,79 Kč
801/19 Vyúčtování el.energie 1.1.-15.3.19 U2
02.05.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 802/19 Ostraha objektu 3/19 U2 964,39 Kč
802/19 Ostraha objektu 3/19 U2
02.05.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 803/19 Telefony 3/19 U2 430,14 Kč
803/19 Telefony 3/19 U2
02.05.2019 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 804/19 Praní prádla 4/19 G, S, A 4 124,00 Kč
804/19 Praní prádla 4/19 G, S, A
02.05.2019 VV TOP s.r.o. 49977202 773/19 Nákup elektrospotřebičů 1. S 20 665,59 Kč
773/19 Nákup elektrospotřebičů 1. S
02.05.2019 APR-CZ s.r.o. 04680278 755/19 Servis AUS - přezutí, usklad. pneu u 8 aut 4 240,00 Kč
755/19 Servis AUS - přezutí, usklad. pneu u 8 aut
02.05.2019 LIMA úklid servis Olomouc 25363280 757/19 Úklid 4/19 M 24 805,00 Kč
757/19 Úklid 4/19 M