Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
24.05.2019 Krajská hygienická stanice 71009167 922/19 Teplo 4/19 T3 5 043,73 Kč
922/19 Teplo 4/19 T3
24.05.2019 Krajská hygienická stanice 71009167 922/19 Úklid spol. prostor 4/19 T3 769,76 Kč
922/19 Úklid spol. prostor 4/19 T3
24.05.2019 Design Walek s.r.o. 04537734 925/19 Výměna koberce 5/19 T 20 140,00 Kč
925/19 Výměna koberce 5/19 T
23.05.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 903/19 Užívání nebytových prostor 4/19 H4 3 418,92 Kč
903/19 Užívání nebytových prostor 4/19 H4
23.05.2019 Moravská vodárenská a.s. 61859575 905/19 Vodné, srážky 20.2.- 20.5.19 M 16 035,00 Kč
905/19 Vodné, srážky 20.2.- 20.5.19 M
23.05.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 906/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 L 1 057,66 Kč
906/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 L
23.05.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 907/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 B 6 881,95 Kč
907/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 B
23.05.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 908/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 A 4 045,88 Kč
908/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 A
23.05.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 909/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 E 287,82 Kč
909/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 E
23.05.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 910/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 S 1 924,38 Kč
910/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 S