Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
28.05.2019 Krajská hygienická stanice 71009167 959/19 Elektrická energie 4/19 T3 1 757,57 Kč
959/19 Elektrická energie 4/19 T3
27.05.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 934/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 K 5 193,24 Kč
934/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 K
27.05.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 937/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 G 1 106,57 Kč
937/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 G
27.05.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 938/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 G 22 515,51 Kč
938/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 G
27.05.2019 Všeobecná fakultní nemocnice 00064165 940/19 Preventivní/vstupní LP (4 osoby) 1.Q/19 2 822,00 Kč
940/19 Preventivní/vstupní LP (4 osoby) 1.Q/19
27.05.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 936/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 J 578,33 Kč
936/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 J
27.05.2019 Espresso Professional, s.r.o. 25702327 938/19 Oprava Kávovaru Saeco 5/19 G 1 801,00 Kč
938/19 Oprava Kávovaru Saeco 5/19 G
27.05.2019 Mario Matěj 74710982 928/19 Stěhování kanceláří 5/19 T 4 800,00 Kč
928/19 Stěhování kanceláří 5/19 T
27.05.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 929/19 Užívání nebyt. prostor 4/19 S5 5 630,15 Kč
929/19 Užívání nebyt. prostor 4/19 S5
27.05.2019 Konica Minolta Business 00176150 930/19 Oprava tiskárny 5/19 G 1 149,50 Kč
930/19 Oprava tiskárny 5/19 G