Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.05.2021 GREMO s.r.o. 61326267 660/21 Servis výměníku 4/21 U 1 452,00 Kč
660/21 Servis výměníku 4/21 U
06.05.2021 Caleum a.s. 28351363 651/20 Pronájem služby VideoGo (Teams) 4/21 G 2 329,25 Kč
651/20 Pronájem služby VideoGo (Teams) 4/21 G
06.05.2021 Česká pošta, s.p. 47114983 652/21 Časová razítka (1318 ks) 4/21 2 397,74 Kč
652/21 Časová razítka (1318 ks) 4/21
06.05.2021 Jana Slouková-MBN 40486516 653/21 Akumulátorová pilka na větve, schůdky 3 214,92 Kč
653/21 Akumulátorová pilka na větve, schůdky
06.05.2021 PATROL group s.r.o. 46981233 654/21 Ostraha objektu 3/21 J 898,55 Kč
654/21 Ostraha objektu 3/21 J
06.05.2021 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 25088289 655/21 Sanitace výdejníků vody 1 629,87 Kč
655/21 Sanitace výdejníků vody
06.05.2021 L E M E R s.r.o. 47284587 657/21 Servis zahradní techniky (pila, fukar na li 1 075,00 Kč
657/21 Servis zahradní techniky (pila, fukar na li
06.05.2021 EMPECOM, s.r.o. 25837516 656/21 Internet 5/21 M 3 267,00 Kč
656/21 Internet 5/21 M
05.05.2021 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. 06080618 625/21 Rozesílka newsletteru ČŠI 29.4.21 1 936,00 Kč
625/21 Rozesílka newsletteru ČŠI 29.4.21
05.05.2021 Oaza-net spol. s r.o. 47282711 626/21 Oprava hlavních dveří - výměna napájecího z 4 077,70 Kč
626/21 Oprava hlavních dveří - výměna napájecího z