Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.05.2021 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 25088289 655/21 Sanitace výdejníků vody 1 629,87 Kč
655/21 Sanitace výdejníků vody
06.05.2021 L E M E R s.r.o. 47284587 657/21 Servis zahradní techniky (pila, fukar na li 1 075,00 Kč
657/21 Servis zahradní techniky (pila, fukar na li
06.05.2021 EMPECOM, s.r.o. 25837516 656/21 Internet 5/21 M 3 267,00 Kč
656/21 Internet 5/21 M
05.05.2021 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. 06080618 625/21 Rozesílka newsletteru ČŠI 29.4.21 1 936,00 Kč
625/21 Rozesílka newsletteru ČŠI 29.4.21
05.05.2021 Oaza-net spol. s r.o. 47282711 626/21 Oprava hlavních dveří - výměna napájecího z 4 077,70 Kč
626/21 Oprava hlavních dveří - výměna napájecího z
05.05.2021 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 629/21 Svoz odpadu 4/21 P 624,36 Kč
629/21 Svoz odpadu 4/21 P
05.05.2021 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 633/21 Servis AUS 5AB 6202 - přezutí, uskladnění p 2 807,00 Kč
633/21 Servis AUS 5AB 6202 - přezutí, uskladnění p
05.05.2021 O2 Czech Republic a.s. 60193336 634/21 Mobilní internet 4/21 61 047,10 Kč
634/21 Mobilní internet 4/21
05.05.2021 O2 Czech Republic a.s. 60193336 635/21 Mobilní telefony 4/21 116 627,96 Kč
635/21 Mobilní telefony 4/21
05.05.2021 DVAGPOL Praha s.r.o. 26910233 622/21 Úklid 4/21 B 18 150,00 Kč
622/21 Úklid 4/21 B