Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
12.07.2021 AD19 s.r.o. 07893965 989/21 k ZAL 32/21 Respirátory FFP2 (5000ks) G 37 600,00 Kč
989/21 k ZAL 32/21 Respirátory FFP2 (5000ks) G
12.07.2021 O2 Czech Republic a.s. 60193336 990/21 Intranet 06/21 G 231 423,39 Kč
990/21 Intranet 06/21 G
09.07.2021 Caleum a.s. 28351363 982/21 Pronájem služby VideoGo (Teams) 6/21 G 2 329,25 Kč
982/21 Pronájem služby VideoGo (Teams) 6/21 G
09.07.2021 ROGER - security, a.s. 25473476 983/21 Ostraha objektu 6/21 U 1 210,00 Kč
983/21 Ostraha objektu 6/21 U
09.07.2021 Česká pošta, s.p. 47114983 984/21 Časová razítka (3856 ks) 6/21 6 082,91 Kč
984/21 Časová razítka (3856 ks) 6/21
09.07.2021 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 985/21 Teplo ÚT 6/21 A 966,51 Kč
985/21 Teplo ÚT 6/21 A
09.07.2021 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 986/21 Teplo TV 6/21 A 14 918,00 Kč
986/21 Teplo TV 6/21 A
09.07.2021 GORDIC spol. s r.o. 47903783 987/21 Elektronické pečetění 6/21 4 893,24 Kč
987/21 Elektronické pečetění 6/21
08.07.2021 Krajská hygienická stanice 71009167 966/21 Vodné, stočné 2.3.-15.6.21 T3 960,39 Kč
966/21 Vodné, stočné 2.3.-15.6.21 T3
08.07.2021 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 967/21 Praní prádla 05/21 G 1 998,00 Kč
967/21 Praní prádla 05/21 G