Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.07.2021 Pe3ny Net s.r.o. 27252183 998/21 Internet 7/21 A 6 534,00 Kč
998/21 Internet 7/21 A
15.07.2021 1. VOX a.s. 27204987 999/21 k ZAL 34/21 Školení: Jak počítat dovolenou 3 134,00 Kč
999/21 k ZAL 34/21 Školení: Jak počítat dovolenou
15.07.2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny 00159816 1000/21 Periodické zdr. prohlídky 2Q/21 B 4os. 2 040,00 Kč
1000/21 Periodické zdr. prohlídky 2Q/21 B 4os.
14.07.2021 Krajská hygienická stanice 71009167 991/21 Srážková voda 1.4.-30.6.21 T3 353,82 Kč
991/21 Srážková voda 1.4.-30.6.21 T3
14.07.2021 Krajská hygienická stanice 71009167 992/21 Servis výtahů 6/21 T3 380,54 Kč
992/21 Servis výtahů 6/21 T3
14.07.2021 Parkoviště Gahurova a.s. 28315502 993/21 Nájem 5 parkovacích míst 4/21-3/22 Z 50 820,00 Kč
993/21 Nájem 5 parkovacích míst 4/21-3/22 Z
14.07.2021 GREMO s.r.o. 61326267 994/21 Servis výměníku 6/21 U 1 452,00 Kč
994/21 Servis výměníku 6/21 U
14.07.2021 Trade FIDES, a.s. 61974731 995/21 Servis objekt. zařízení LATIS 3Q/21 B 1 324,95 Kč
995/21 Servis objekt. zařízení LATIS 3Q/21 B
14.07.2021 D & D SECURITY, a.s. 28664752 996/21 Ostraha objektu 7/21 L 1 118,04 Kč
996/21 Ostraha objektu 7/21 L
12.07.2021 AUTOSERVIS BAČÍK, spol. s r.o. 25312227 988/21 Servis AUS 3AU 9395 - roční, autobaterie 11 182,00 Kč
988/21 Servis AUS 3AU 9395 - roční, autobaterie