Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.03.2022 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 252/22 ICT tonery - 1.Q/22 M 3 212,55 Kč
252/22 ICT tonery - 1.Q/22 M
02.03.2022 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 253/22 ICT tonery - 1.Q/22 Z 11 972,95 Kč
253/22 ICT tonery - 1.Q/22 Z
02.03.2022 Quantcom, a.s. 28175492 231/22 Internet 2/22 A 6 534,00 Kč
231/22 Internet 2/22 A
02.03.2022 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 232/22 Úklid 2/22 P 10 738,75 Kč
232/22 Úklid 2/22 P
02.03.2022 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 233/22 Ostraha - PCO 2/22 P 1 149,50 Kč
233/22 Ostraha - PCO 2/22 P
02.03.2022 OTIDEA CZ s.r.o. 05844428 234/22 Profil zadavatele k 1.3.22 G 605,00 Kč
234/22 Profil zadavatele k 1.3.22 G
02.03.2022 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 235/22 Internetové služby 3/22 G 4 837,58 Kč
235/22 Internetové služby 3/22 G
02.03.2022 JABLOTRON SECURITY A.S. 28501861 236/22 Ostraha objektu 2/22 A 1 506,00 Kč
236/22 Ostraha objektu 2/22 A
02.03.2022 Klamnet, s.r.o. 29371465 237/22 Servis PZTS 2/22 M 2 420,00 Kč
237/22 Servis PZTS 2/22 M
01.03.2022 Technické služby města 25826603 224/22 Svoz odpadu 2/22 M 1 624,23 Kč
224/22 Svoz odpadu 2/22 M