Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.03.2022 NTT DATA Business Solutions a.s. 26718537 241/22 Provoz InspIS Služba 1, 2 2/22 544 500,00 Kč
241/22 Provoz InspIS Služba 1, 2 2/22
03.03.2022 Libor Kletečka 71449507 245/22 Oprava vstupní brány - havarijní stav A 2 118,00 Kč
245/22 Oprava vstupní brány - havarijní stav A
02.03.2022 Newton Media, a.s. 28168356 238/22 Monitoring médií 2/22 G 8 954,00 Kč
238/22 Monitoring médií 2/22 G
02.03.2022 Biskupství královéhradecké 00445134 239/22 Nájem nebyt. prostor, služby 3/22 E 92 770,58 Kč
239/22 Nájem nebyt. prostor, služby 3/22 E
02.03.2022 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 246/22 Praní prádla 02/22 G 7 212,00 Kč
246/22 Praní prádla 02/22 G
02.03.2022 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 247/22 ICT tonery - 1.Q/22 G 39 651,70 Kč
247/22 ICT tonery - 1.Q/22 G
02.03.2022 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 248/22 ICT tonery - 1.Q/22 A 70 972,55 Kč
248/22 ICT tonery - 1.Q/22 A
02.03.2022 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 249/22 ICT tonery - 1.Q/22 C 1 113,20 Kč
249/22 ICT tonery - 1.Q/22 C
02.03.2022 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 250/22 ICT tonery - 1.Q/22 H 562,65 Kč
250/22 ICT tonery - 1.Q/22 H
02.03.2022 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 251/22 ICT tonery - 1.Q/22 B 8 064,65 Kč
251/22 ICT tonery - 1.Q/22 B