Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.04.2022 GREMO s.r.o. 61326267 423/22 Servis výměníku 3/22 U 1 452,00 Kč
423/22 Servis výměníku 3/22 U
04.04.2022 Všeobecná fakultní nemocnice 00064165 424/22 Pracovnělékařské služby 1.Q/22 (3x) 2 148,00 Kč
424/22 Pracovnělékařské služby 1.Q/22 (3x)
04.04.2022 Technické služby města Nového 00417688 425/22 Svoz odpadu 1.Q/22 T3 798,60 Kč
425/22 Svoz odpadu 1.Q/22 T3
04.04.2022 CCS Česká společnost pro platební 27916693 427/22 Služby CCS 3/22 352 888,72 Kč
427/22 Služby CCS 3/22
04.04.2022 Agrocentrum DFG s.r.o. 28564677 428/22 Servis zahradního traktoru a sekačky M 6 154,00 Kč
428/22 Servis zahradního traktoru a sekačky M
04.04.2022 LIFTMONT CZ s.r.o. 26845687 429/22 Kniha provozních zkoušek výtahu M 143,99 Kč
429/22 Kniha provozních zkoušek výtahu M
04.04.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 430/22 ZPC Itálie 27.4.-1.5.22 Mgr.Juráňová 201,00 Kč
430/22 ZPC Itálie 27.4.-1.5.22 Mgr.Juráňová
01.04.2022 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 426/22 Hygienické potřeby - 1.Q/22 T 12 889,00 Kč
426/22 Hygienické potřeby - 1.Q/22 T
01.04.2022 Technické služby města 25826603 400/22 Svoz odpadu 3/22 M 1 624,23 Kč
400/22 Svoz odpadu 3/22 M
01.04.2022 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 401/22 Praní prádla 03/22 G, A, S 3 243,00 Kč
401/22 Praní prádla 03/22 G, A, S