Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.04.2022 AVÍZO s.r.o. 25181700 516/22 Občerstvení - 2.Q/22 L 1 358,46 Kč
516/22 Občerstvení - 2.Q/22 L
20.04.2022 AVÍZO s.r.o. 25181700 517/22 Občerstvení - 2.Q/22 S 1 146,03 Kč
517/22 Občerstvení - 2.Q/22 S
20.04.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 519/22 Úklid spol. prostor 3/22 T3 352,81 Kč
519/22 Úklid spol. prostor 3/22 T3
20.04.2022 Grancolor s.r.o. 04689381 518/22 Oprava objektu U - pol. 764 284 648,38 Kč
518/22 Oprava objektu U - pol. 764
19.04.2022 Česká pošta, s.p. 47114983 494/22 Zákaznické jízdy 3/22 4 779,50 Kč
494/22 Zákaznické jízdy 3/22
19.04.2022 Sára servis s.r.o. 26315491 495/22 Revize EZS 2022 K 12 730,00 Kč
495/22 Revize EZS 2022 K
19.04.2022 AUTOTECH, spol. s r.o. 60934476 496/22 Servis AUS - přezutí pneu 7x 4 738,46 Kč
496/22 Servis AUS - přezutí pneu 7x
19.04.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 497/22 Servis výtahů 3/22 T3 340,74 Kč
497/22 Servis výtahů 3/22 T3
14.04.2022 ČEZ Teplárenská, a.s. 27309941 493/22 Vyúčt. zál. na teplo 3/22 U 5 917,87 Kč
493/22 Vyúčt. zál. na teplo 3/22 U
14.04.2022 JAN MATOUŠEK 10426612 485/22 Revize tlakové nádoby L 605,00 Kč
485/22 Revize tlakové nádoby L