Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
21.04.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 522/22 El. energie vyúčt. zál. 17.4.21-13.4.22 C 53 623,52 Kč
522/22 El. energie vyúčt. zál. 17.4.21-13.4.22 C
21.04.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 523/22 Plyn vyúčt. záloh 20.4.21-14.4.22 C 99 297,05 Kč
523/22 Plyn vyúčt. záloh 20.4.21-14.4.22 C
20.04.2022 Karel Benda 72193395 498/22 Servis AUS 2AN 5048 - roční, přezutí pneu 7 800,00 Kč
498/22 Servis AUS 2AN 5048 - roční, přezutí pneu
20.04.2022 Ministerstvo zemědělství 00020478 499/22 Užívání nebyt. prostor 3/22 Z 38 677,04 Kč
499/22 Užívání nebyt. prostor 3/22 Z
20.04.2022 Teldatcom s.r.o. 47286695 500/22 Servis tel. ústředny 3/22 U 568,70 Kč
500/22 Servis tel. ústředny 3/22 U
20.04.2022 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 501/22 Servis AUS 8AD 0678 - roční 5 982,00 Kč
501/22 Servis AUS 8AD 0678 - roční
20.04.2022 Lederer s.r.o. 25460871 502/22 Úklid 3/22 U 15 706,40 Kč
502/22 Úklid 3/22 U
20.04.2022 TRAIVA, s.r.o. 25380141 503/22 Požární značení na zeď U 1 028,59 Kč
503/22 Požární značení na zeď U
20.04.2022 AVÍZO s.r.o. 25181700 504/22 Občerstvení - 2.Q/22 E 1 327,35 Kč
504/22 Občerstvení - 2.Q/22 E
20.04.2022 AVÍZO s.r.o. 25181700 505/22 Občerstvení - 2.Q/22 Z 1 931,66 Kč
505/22 Občerstvení - 2.Q/22 Z