Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 581/24 ICT tonery - 2Q/24 C 9 503,34 Kč
581/24 ICT tonery - 2Q/24 C
03.05.2024 ORBIX s.r.o. 26694638 572/24 ZPC Estonsko 12.6.-14.6.24 letenka 3 os. 36 789,00 Kč
572/24 ZPC Estonsko 12.6.-14.6.24 letenka 3 os.
02.05.2024 FCC Liberec, s.r.o. 63146746 562/24 Svoz odpadu 4/24 L 2 499,96 Kč
562/24 Svoz odpadu 4/24 L
02.05.2024 Technické služby města 25826603 563/24 Svoz odpadu 4/24 M 2 055,48 Kč
563/24 Svoz odpadu 4/24 M
02.05.2024 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 565/24 Internetové služby 5/24 G 4 837,58 Kč
565/24 Internetové služby 5/24 G
02.05.2024 Biskupství královéhradecké 00445134 560/24 Telefon 4/24 E 745,87 Kč
560/24 Telefon 4/24 E
02.05.2024 JABLOTRON SECURITY a.s. 28501861 564/24 Ostraha objektu 4/24 A 1 506,00 Kč
564/24 Ostraha objektu 4/24 A
02.05.2024 Chára Sport, a.s. 26421470 558/24 Servis AUS - 6x přezutí pneumatik 5 134,00 Kč
558/24 Servis AUS - 6x přezutí pneumatik
02.05.2024 Fastport a.s. 27522580 561/24 Internet 4/24 E 3 509,00 Kč
561/24 Internet 4/24 E
02.05.2024 OTIDEA CZ s.r.o. 05844428 559/24 Profil zadavatele k 1.5.2024 G 605,00 Kč
559/24 Profil zadavatele k 1.5.2024 G