Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.02.2025 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 25088289 150/25 Sanitace výdejníků vody K 1 954,76 Kč
150/25 Sanitace výdejníků vody K
03.02.2025 ROGER - security, a.s. 25473476 131/25 Ostraha objektu 1/25 U 1 306,80 Kč
131/25 Ostraha objektu 1/25 U
03.02.2025 ACTIVA spol. s r.o. 48111198 140/25 Kancelářské potřeby 1.Q/25 B 1 852,27 Kč
140/25 Kancelářské potřeby 1.Q/25 B
03.02.2025 Quantcom, a.s. 28175492 128/25 Internet 1/25 A 8 100,95 Kč
128/25 Internet 1/25 A
03.02.2025 Ondřej Zloský 68559747 133/25 IT služby - správa systému InspIS 1/25 18 150,00 Kč
133/25 IT služby - správa systému InspIS 1/25
03.02.2025 Quantcom, a.s. 28175492 124/25 Služba: Optické vlákno 1/25 B 605,00 Kč
124/25 Služba: Optické vlákno 1/25 B
03.02.2025 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 144/25 Internetové služby 2/25 G 5 324,00 Kč
144/25 Internetové služby 2/25 G
03.02.2025 ACTIVA spol. s r.o. 48111198 138/25 Kancelářské potřeby 1.Q/25 J 1 957,54 Kč
138/25 Kancelářské potřeby 1.Q/25 J
03.02.2025 SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 24207519 123/25 Cloudové služby Power BI A1 12/24 21 263,67 Kč
123/25 Cloudové služby Power BI A1 12/24
03.02.2025 Lederer s.r.o. 25460871 125/25 Úklid 1/25 U 17 968,10 Kč
125/25 Úklid 1/25 U