Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
30.04.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 557/24 Úklid spol. prostor 3/24 T3 269,42 Kč
557/24 Úklid spol. prostor 3/24 T3
30.04.2024 Mediaboard s.r.o. 03980481 539/24 Užívání aplikace MEDIABOARD 4/24 G 8 470,00 Kč
539/24 Užívání aplikace MEDIABOARD 4/24 G
30.04.2024 SIDA s.r.o. 60697148 549/24 Kancelářské potřeby 2Q/24 A 3 012,90 Kč
549/24 Kancelářské potřeby 2Q/24 A
30.04.2024 OTIS a.s. 42324254 546/24 Servis výtahu 4/24 U 3 010,48 Kč
546/24 Servis výtahu 4/24 U
30.04.2024 Lederer s.r.o. 25460871 540/24 Úklid 4/24 U 17 968,10 Kč
540/24 Úklid 4/24 U
29.04.2024 ACTIVA spol. s r.o. 48111198 536/24 Kancelářské potřeby 2Q/24 G 9 649,00 Kč
536/24 Kancelářské potřeby 2Q/24 G
29.04.2024 Úřad práce České republiky 72496991 538/24 Užívání nebyt. prostor 3/24 H 11 003,30 Kč
538/24 Užívání nebyt. prostor 3/24 H
29.04.2024 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 537/24 Svoz odpadu 2Q/24 K 9 088,00 Kč
537/24 Svoz odpadu 2Q/24 K
26.04.2024 BSH domácí spotřebiče s.r.o. 25126954 535/24 Oprava pračky G 9 002,00 Kč
535/24 Oprava pračky G
25.04.2024 Vodárny a kanalizace Karlovy V 49789228 533/24 Vodné, srážky 19.10.23-18.4.24 K 22 943,98 Kč
533/24 Vodné, srážky 19.10.23-18.4.24 K