Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.11.2022 STAND CZ spol. s r.o. 25563068 1667/22 Oprava telefonní ústředny na ústředí ČŠI 144 252,56 Kč
1667/22 Oprava telefonní ústředny na ústředí ČŠI
07.11.2022 DELL Computer, spol.s r.o. 45272808 1668/22 Disk do diskového pole Dell SC8000 3 416,45 Kč
1668/22 Disk do diskového pole Dell SC8000
07.11.2022 Služba, výrobní družstvo 00028819 1670/22 Revize PZTS 2.pol./22 C 1 633,50 Kč
1670/22 Revize PZTS 2.pol./22 C
07.11.2022 Služba, výrobní družstvo 00028819 1671/22 Výměna baterie do EZS C 188,76 Kč
1671/22 Výměna baterie do EZS C
07.11.2022 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 1672/22 k ZAL 43/22 Práce a mzda 2023 1x 6 770,00 Kč
1672/22 k ZAL 43/22 Práce a mzda 2023 1x
07.11.2022 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1673/22 Internet 11/22 M 3 594,00 Kč
1673/22 Internet 11/22 M
07.11.2022 Oaza-net spol. s r.o. 47282711 1674/22 Oprava telefonní ústředny L 2 541,00 Kč
1674/22 Oprava telefonní ústředny L
07.11.2022 AUTOSAJM CZ,s.r.o. 27529975 1675/22 Servis AUS 1AZ 7837 - roční, STK, ME 13 535,44 Kč
1675/22 Servis AUS 1AZ 7837 - roční, STK, ME
07.11.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 1676/22 Úklid spol. prostor 10/22 T3 352,81 Kč
1676/22 Úklid spol. prostor 10/22 T3
07.11.2022 GREMO s.r.o. 61326267 1677/22 Servis výměníku 10/22 U 1 452,00 Kč
1677/22 Servis výměníku 10/22 U