Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.03.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 375/23 El. energie 2/23 M (EAN: 578093) 1 638,00 Kč
375/23 El. energie 2/23 M (EAN: 578093)
09.03.2023 AT Finstav s.r.o. 28049845 379/23 Výměna podlahové krytiny, výmalba kanceláří 329 200,22 Kč
379/23 Výměna podlahové krytiny, výmalba kanceláří
09.03.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 371/23 Zákaznické jízdy 2/23 5 687,00 Kč
371/23 Zákaznické jízdy 2/23
09.03.2023 EMPECOM, s.r.o. 25837516 372/23 Internet 3/23 M 3 594,00 Kč
372/23 Internet 3/23 M
09.03.2023 Rudolf Šaman 12222682 373/23 Hygienické potřeby 1.Q/23 P 8 266,72 Kč
373/23 Hygienické potřeby 1.Q/23 P
09.03.2023 ROGER - security, a.s. 25473476 376/23 Ostraha objektu 1/23 U 1 210,00 Kč
376/23 Ostraha objektu 1/23 U
09.03.2023 ROGER - security, a.s. 25473476 377/23 Ostraha objektu 2/23 U 1 210,00 Kč
377/23 Ostraha objektu 2/23 U
09.03.2023 DataBrothers s.r.o. 07080794 378/23 Odborné konzultace (Power BI) 2/23 23 595,00 Kč
378/23 Odborné konzultace (Power BI) 2/23
08.03.2023 JASPA s.r.o. 26845725 369/23 Úklid, hyg. potřeby 2/23 T3 8 197,75 Kč
369/23 Úklid, hyg. potřeby 2/23 T3
08.03.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 370/23 El. energie 1/23 T3 3 406,12 Kč
370/23 El. energie 1/23 T3