Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.03.2023 GORDIC spol. s r.o. 47903783 394/23 Pronáj. licence DKS-konverze GINIS 3/23 5 566,00 Kč
394/23 Pronáj. licence DKS-konverze GINIS 3/23
16.03.2023 JISTAB,a.s. 63079003 395/23 Servis AUS 6AB 2122, 6AB 2123 - STK, ME 3 600,00 Kč
395/23 Servis AUS 6AB 2122, 6AB 2123 - STK, ME
16.03.2023 Rudolf Šaman 12222682 396/23 Hygienické potřeby 1.Q/23 K 14 872,11 Kč
396/23 Hygienické potřeby 1.Q/23 K
16.03.2023 LIGHT PARK LTD, organizační složka 28831012 397/23 Osvětlení - PHILIPS LED CorePro (52 ks) K 11 033,48 Kč
397/23 Osvětlení - PHILIPS LED CorePro (52 ks) K
16.03.2023 KONE, a.s. 00176842 398/23 Oprava výtahu - výměna COB karty 26 165,27 Kč
398/23 Oprava výtahu - výměna COB karty
15.03.2023 OFFICEO s.r.o. 64942503 390/23 Občerstvení 2/23 G 17 060,01 Kč
390/23 Občerstvení 2/23 G
15.03.2023 MSV Liberec, s.r.o. 61328952 391/23 Servis výtahu 1.Q/23 L 4 573,80 Kč
391/23 Servis výtahu 1.Q/23 L
15.03.2023 Erich Klement 69937770 392/23 Servis 3AE 0976 - roční, přezutí pneu 4 880,00 Kč
392/23 Servis 3AE 0976 - roční, přezutí pneu
15.03.2023 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 393/23 Opr. topného syst.-výměna el. pohonu na UT1 10 467,71 Kč
393/23 Opr. topného syst.-výměna el. pohonu na UT1
14.03.2023 GORDIC spol. s r.o. 47903783 384/23 Elektronické pečetění 2/23 4 979,15 Kč
384/23 Elektronické pečetění 2/23