Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
23.01.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 50/23 Teplo 12/22 T3 8 596,71 Kč
50/23 Teplo 12/22 T3
23.01.2023 Chára Sport, a.s. 26421470 51/23 Škodní událost AUS 4AC 4318 - výměna pneu 1 599,00 Kč
51/23 Škodní událost AUS 4AC 4318 - výměna pneu
23.01.2023 ShipEx Logistic s.r.o. 07491310 52/23 Doručení zásilky do zahraničí (kurýrní služb 1 762,00 Kč
52/23 Doručení zásilky do zahraničí (kurýrní služb
20.01.2023 SEGAS-OIL s.r.o. 22793631 44/23 Oprava kotle - výměna zapalovacího hořáčku 5 593,00 Kč
44/23 Oprava kotle - výměna zapalovacího hořáčku
20.01.2023 KONE, a.s. 00176842 45/23 Servis výtahu 1.Q/23 B 6 275,07 Kč
45/23 Servis výtahu 1.Q/23 B
19.01.2023 Petr Soukup a spol. s.r.o. 25996011 37/23 Box na posypový materiál 70 l 1 931,00 Kč
37/23 Box na posypový materiál 70 l
19.01.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 38/23 Kvalifikovaný os. certifikát (6 osob) 2 376,00 Kč
38/23 Kvalifikovaný os. certifikát (6 osob)
19.01.2023 Jiří Kyvíř 88538958 39/23 Oprava dřezové baterie a sifonu B 3 900,00 Kč
39/23 Oprava dřezové baterie a sifonu B
19.01.2023 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 46347275 40/23 Vodné, srážky 18.7.22 - 15.1.23 B 45 209,00 Kč
40/23 Vodné, srážky 18.7.22 - 15.1.23 B
19.01.2023 Michal Sklenář 62753771 41/23 Revize tlakové nádoby, školení obsluhy 1 800,00 Kč
41/23 Revize tlakové nádoby, školení obsluhy