Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.05.2023 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 733/23 Teplo TV 4/23 A 33 458,92 Kč
733/23 Teplo TV 4/23 A
11.05.2023 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 734/23 Teplo ÚT 4/23 A 79 003,15 Kč
734/23 Teplo ÚT 4/23 A
10.05.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 726/23 El. energie 3/23 T3 2 136,52 Kč
726/23 El. energie 3/23 T3
10.05.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 727/23 Papírové ručníky G 5 174,44 Kč
727/23 Papírové ručníky G
10.05.2023 V FOLIE s.r.o. 14404427 728/23 Výměna okenních fólií M 58 443,00 Kč
728/23 Výměna okenních fólií M
10.05.2023 Vodárny a kanalizace Karlovy V 49789228 729/23 Vyúčt. vodné, stočné 2.11.22 - 28.4.23 K 33 945,59 Kč
729/23 Vyúčt. vodné, stočné 2.11.22 - 28.4.23 K
09.05.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 706/23 Stravenky (290 ks) 4/23 T 29 000,00 Kč
706/23 Stravenky (290 ks) 4/23 T
09.05.2023 REAGA s.r.o. 25678124 707/23 Drobné ICT 2.Q/23 G 6 531,58 Kč
707/23 Drobné ICT 2.Q/23 G
09.05.2023 REAGA s.r.o. 25678124 708/23 Drobné ICT 2.Q/23 A 3 950,65 Kč
708/23 Drobné ICT 2.Q/23 A
09.05.2023 REAGA s.r.o. 25678124 709/23 Drobné ICT 2.Q/23 P 2 641,43 Kč
709/23 Drobné ICT 2.Q/23 P