Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.11.2024 Autodíly Pojer, s.r.o. 26905761 1696/24 Servis AUS 3AU 6724 - roční 5 075,59 Kč
1696/24 Servis AUS 3AU 6724 - roční
15.11.2024 Úřad práce České republiky 72496991 1695/24 Užívání nebyt. prostor 10/24 H 13 226,84 Kč
1695/24 Užívání nebyt. prostor 10/24 H
15.11.2024 Úřad práce České republiky 72496991 1693/24 Vyúčt. zál. vodné, stočné 3.10.-31.12.23 H 659,29 Kč
1693/24 Vyúčt. zál. vodné, stočné 3.10.-31.12.23 H
15.11.2024 Úřad práce České republiky 72496991 1694/24 Vyúčt. zál. vodné, stočné 1.1.-21.10.24 H 1 032,76 Kč
1694/24 Vyúčt. zál. vodné, stočné 1.1.-21.10.24 H
14.11.2024 ACTIVINVEST, spol. s r.o. 40229122 1691/24 Úklid, hyg. materiál 10/24 B 20 697,00 Kč
1691/24 Úklid, hyg. materiál 10/24 B
14.11.2024 Česká pošta, s.p. 47114983 1692/24 Poštovní služby 10/24 G + regiony 16 573,50 Kč
1692/24 Poštovní služby 10/24 G + regiony
14.11.2024 Erich Klement 69937770 1689/24 Servis AUS 3AE 0976 - výměna tyček stabili 5 193,00 Kč
1689/24 Servis AUS 3AE 0976 - výměna tyček stabili
14.11.2024 MSV Liberec, s.r.o. 61328952 1688/24 Odborná zkouška výtahu (interval 3 roky) 6 628,38 Kč
1688/24 Odborná zkouška výtahu (interval 3 roky)
14.11.2024 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 1690/24 ICT tonery 4Q/24 G 48 554,88 Kč
1690/24 ICT tonery 4Q/24 G
13.11.2024 Česká pošta, s.p. 47114983 1678/24 Kvalifik. os. certifikát 51x, el. pečeť 17 467,50 Kč
1678/24 Kvalifik. os. certifikát 51x, el. pečeť