Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 584/24 ICT tonery - 2Q/24 T 14 344,55 Kč
584/24 ICT tonery - 2Q/24 T
03.05.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 576/24 Elektrická energie 3/24 T3 2 526,66 Kč
576/24 Elektrická energie 3/24 T3
03.05.2024 PneuAutoland 61333972 569/24 Servis AUS Kia 2AA 4042 - výměna tlumičů 9 801,00 Kč
569/24 Servis AUS Kia 2AA 4042 - výměna tlumičů
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 583/24 ICT tonery - 2Q/24 M 2 761,22 Kč
583/24 ICT tonery - 2Q/24 M
03.05.2024 Trade FIDES, a.s. 61974731 578/24 Revize objektového zařízení 2024 K 4 017,20 Kč
578/24 Revize objektového zařízení 2024 K
03.05.2024 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 577/24 Telefony 4/24 J 363,00 Kč
577/24 Telefony 4/24 J
03.05.2024 TOLIMA CZECH expres s.r.o. 02493004 570/24 Servis AUS - přezutí pneu (6x AUS) 4 836,00 Kč
570/24 Servis AUS - přezutí pneu (6x AUS)
03.05.2024 Chára Sport, a.s. 26421470 566/24 Servis AUS - 1x přezutí pneumatik 879,00 Kč
566/24 Servis AUS - 1x přezutí pneumatik
03.05.2024 CCS Česká společnost pro platební 27916693 567/24 Služby CCS 4/24 365 804,94 Kč
567/24 Služby CCS 4/24
02.05.2024 Technické služby města 25826603 563/24 Svoz odpadu 4/24 M 2 055,48 Kč
563/24 Svoz odpadu 4/24 M