Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.05.2024 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 593/24 Praní prádla 3/24 G 2 557,00 Kč
593/24 Praní prádla 3/24 G
06.05.2024 Quantcom, a.s. 28175492 590/24 Internet 4/24 A 8 100,95 Kč
590/24 Internet 4/24 A
06.05.2024 AUTOSLUŽBY Solvayova s.r.o. 28702280 591/24 Servis AUS 7AH 1815 - brzdové kotouče, dest 5 809,21 Kč
591/24 Servis AUS 7AH 1815 - brzdové kotouče, dest
06.05.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 604/24 Vyúčt. el. eng. 12.-30.4.24 C 4 305,00 Kč
604/24 Vyúčt. el. eng. 12.-30.4.24 C
06.05.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 603/24 Vyúčt. zál. el. eng. 4/24 G (byt1) 47,00 Kč
603/24 Vyúčt. zál. el. eng. 4/24 G (byt1)
06.05.2024 Česká pošta, s.p. 47114983 588/24 Časová razítka (3534 ks) 4/24 5 615,37 Kč
588/24 Časová razítka (3534 ks) 4/24
06.05.2024 Česká pošta, s.p. 47114983 589/24 Kvalifikovaný osob. certifikát (1os) 330,00 Kč
589/24 Kvalifikovaný osob. certifikát (1os)
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 585/24 ICT tonery - 2Q/24 Z 9 706,62 Kč
585/24 ICT tonery - 2Q/24 Z
03.05.2024 Biskupství královéhradecké 00445134 571/24 Nájem nebyt. prostor, služby 5/24 E 118 419,85 Kč
571/24 Nájem nebyt. prostor, služby 5/24 E
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 582/24 ICT tonery - 2Q/24 J 5 592,62 Kč
582/24 ICT tonery - 2Q/24 J