Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
24.08.2023 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 1288/23 Občerstvení - seminář EŠ 22.-23.8.23 18 420,00 Kč
1288/23 Občerstvení - seminář EŠ 22.-23.8.23
24.08.2023 Národní pedagogický institut České 45768455 1289/23 Vyúčt. zál. - služby k výpůjčce 2022 J 40 579,00 Kč
1289/23 Vyúčt. zál. - služby k výpůjčce 2022 J
24.08.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1290/23 Teplo 7/23 T3 2 477,74 Kč
1290/23 Teplo 7/23 T3
24.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1291/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 G 5 321,58 Kč
1291/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 G
23.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1282/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 C 2 805,69 Kč
1282/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 C
23.08.2023 KS Mobil, s.r.o. 29264189 1287/23 Mobilní telefony (10 ks) 77 890,00 Kč
1287/23 Mobilní telefony (10 ks)
23.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1283/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 A 6 862,87 Kč
1283/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 A
23.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1284/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 H 1 065,19 Kč
1284/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 H
23.08.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1285/23 El. energie 7/23 T3 1 495,68 Kč
1285/23 El. energie 7/23 T3
23.08.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1286/23 Servis výtahů 2, 3, 7/23 T3 1 144,32 Kč
1286/23 Servis výtahů 2, 3, 7/23 T3