Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.05.2024 REAGA s.r.o. 25678124 683/24 Drobné ICT - 2Q/24 K 1 027,29 Kč
683/24 Drobné ICT - 2Q/24 K
20.05.2024 MYTÍ OKEN s.r.o. 28971116 670/24 Mytí oken, žaluzií a prosklených ploch G 21 041,90 Kč
670/24 Mytí oken, žaluzií a prosklených ploch G
20.05.2024 REAGA s.r.o. 25678124 681/24 Drobné ICT - 2Q/24 A 10 220,87 Kč
681/24 Drobné ICT - 2Q/24 A
20.05.2024 Auto Šídlo s.r.o. 26128098 676/24 Servis AUS 4AJ 9497 - oprava brzd 15 934,01 Kč
676/24 Servis AUS 4AJ 9497 - oprava brzd
20.05.2024 ORBIX s.r.o. 26694638 692/24 Cestovní pojiš. EŠI 5-6/24 PhDr. Musilová 520,00 Kč
692/24 Cestovní pojiš. EŠI 5-6/24 PhDr. Musilová
20.05.2024 REAGA s.r.o. 25678124 682/24 Drobné ICT - 2Q/24 S 19 185,76 Kč
682/24 Drobné ICT - 2Q/24 S
20.05.2024 ORBIX s.r.o. 26694638 671/24 Cestovní pojištění EŠI 4/24 PhDr. Musilová 401,00 Kč
671/24 Cestovní pojištění EŠI 4/24 PhDr. Musilová
20.05.2024 Auto Šídlo s.r.o. 26128098 675/24 Servis AUS 4AJ 9497 - roční, přední stěrače 7 315,47 Kč
675/24 Servis AUS 4AJ 9497 - roční, přední stěrače
20.05.2024 Miroslav Zajíček 41069803 672/24 Učební pomůcka pro EŠ (obrázkové karty) 1 021,00 Kč
672/24 Učební pomůcka pro EŠ (obrázkové karty)
20.05.2024 Netfox s.r.o. 27574032 678/24 Adobe CC for Teams - licence18.5.24-19.5.25 28 338,20 Kč
678/24 Adobe CC for Teams - licence18.5.24-19.5.25