Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.02.2025 Ambulance Penta s.r.o. 24717304 204/25 PLS - periodická zdr. prohlídka A. Medková 650,00 Kč
204/25 PLS - periodická zdr. prohlídka A. Medková
10.02.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 200/25 Vyúčt. zál. el. eng. 1/25 U 998,00 Kč
200/25 Vyúčt. zál. el. eng. 1/25 U
10.02.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 198/25 Vyúčt. el. eng. 11.-31.1.25 A (A) 3 010,00 Kč
198/25 Vyúčt. el. eng. 11.-31.1.25 A (A)
10.02.2025 STAND CZ spol. s r.o. 25563068 194/25 Servis tel. ústředny 1/25 G, A 3 109,70 Kč
194/25 Servis tel. ústředny 1/25 G, A
10.02.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 191/25 Intranet 1/25 219 214,48 Kč
191/25 Intranet 1/25
10.02.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 197/25 Vyúčt. el. eng. 11.-31.1.25 A (B) 10 445,00 Kč
197/25 Vyúčt. el. eng. 11.-31.1.25 A (B)
10.02.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 199/25 Vyúčt. zál. el. eng. 12/24 C 896,00 Kč
199/25 Vyúčt. zál. el. eng. 12/24 C
10.02.2025 Digital Media s.r.o. 25835513 189/25 Adobe acrobat Pro - licence na rok 2025 8 718,05 Kč
189/25 Adobe acrobat Pro - licence na rok 2025
10.02.2025 Autodíly Pojer, s.r.o. 26905761 190/25 Servis AUS 3AU 9994 - výměna nádržky ostřik 3 771,21 Kč
190/25 Servis AUS 3AU 9994 - výměna nádržky ostřik
10.02.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 196/25 Vyúčt. el. eng. 11.-31.1.25 A (D) 2 185,00 Kč
196/25 Vyúčt. el. eng. 11.-31.1.25 A (D)