Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 897/25 Občerstvení 3.Q/25 E 2 421,61 Kč
897/25 Občerstvení 3.Q/25 E
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 902/25 Občerstvení 3.Q/25 T (kelímky) 34,53 Kč
902/25 Občerstvení 3.Q/25 T (kelímky)
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 888/25 Občerstvení 3.Q/25 A 3 367,76 Kč
888/25 Občerstvení 3.Q/25 A
02.07.2025 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 912/25 Praní prádla 6/25 3 376,00 Kč
912/25 Praní prádla 6/25
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 895/25 Občerstvení 3.Q/25 L 971,42 Kč
895/25 Občerstvení 3.Q/25 L
02.07.2025 PragoData Consulting, s.r.o. 45280576 909/25 Servisní služby InspIS E-LEARNING 6/25 18 150,00 Kč
909/25 Servisní služby InspIS E-LEARNING 6/25
01.07.2025 GREMO s.r.o. 61326267 878/25 Servis výměníku 6/25 U 2 904,00 Kč
878/25 Servis výměníku 6/25 U
01.07.2025 Technické služby města 25826603 884/25 Svoz odpadu 6/25 M 2 226,41 Kč
884/25 Svoz odpadu 6/25 M
01.07.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 879/25 Nájem nebyt. prostor, 3 park. místa 7/25 B 218 666,00 Kč
879/25 Nájem nebyt. prostor, 3 park. místa 7/25 B
01.07.2025 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 883/25 Internetové služby 7/25 G 5 324,00 Kč
883/25 Internetové služby 7/25 G