Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
22.03.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 604/13 - teplo 2/13 Nový Jičín 8 876,54 Kč
604/13 - teplo 2/13 Nový Jičín
22.03.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 592/13 - kancel. a hygienické potřeby 8 268,29 Kč
592/13 - kancel. a hygienické potřeby
21.03.2013 BOVA Polygon 11213175 584/13 - školení Havlíková (zal. 73/13) 2 390,00 Kč
584/13 - školení Havlíková (zal. 73/13)
21.03.2013 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 585/13 - telefony, servis ústředny 2/13 Louny 2 406,38 Kč
585/13 - telefony, servis ústředny 2/13 Louny
21.03.2013 Mudr. Pavla Kučerová 75127580 586/13 - preventivní prohlídky 2 100,00 Kč
586/13 - preventivní prohlídky
21.03.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 587/13 - servis výtahů 2/13 Nový Jičín 309,76 Kč
587/13 - servis výtahů 2/13 Nový Jičín
21.03.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 588/13 - tonery 2 190,00 Kč
588/13 - tonery
21.03.2013 NIDV 45768455 589/13 - vodné vyúčt. 7.11.12-21.2.13 Jihlava 869,00 Kč
589/13 - vodné vyúčt. 7.11.12-21.2.13 Jihlava
21.03.2013 Antotnín Slepánek 16594312 579/13 - revize spotřebičů 1 961,00 Kč
579/13 - revize spotřebičů
21.03.2013 Verlag 45245681 580/13 - aktualizace (zal. 71/13) 3 538,00 Kč
580/13 - aktualizace (zal. 71/13)