Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
01.10.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 1871/13 - tonery 1 093,00 Kč
1871/13 - tonery
01.10.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 1872/13 - srážková voda 7-9/13 Nový Jičín 263,04 Kč
1872/13 - srážková voda 7-9/13 Nový Jičín
01.10.2013 AUTO - HOS spol. s r.o. 25311450 1854/13 - práce na AUS 5A5 1930 1 663,00 Kč
1854/13 - práce na AUS 5A5 1930
01.10.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 185/13- občerstvení 854,82 Kč
185/13- občerstvení
01.10.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 1856/13 - kancel. potřeby 10 912,39 Kč
1856/13 - kancel. potřeby
01.10.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 1857/13 - kancel. + hyg. potřeby 12 106,78 Kč
1857/13 - kancel. + hyg. potřeby
01.10.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 1858/13 - kancel. + hyg. potřeby 5 989,62 Kč
1858/13 - kancel. + hyg. potřeby
30.09.2013 Josef Bačo 1842/13 - mytí oken 6 500,00 Kč
1842/13 - mytí oken
30.09.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 1846/13 - kancel. papír 4 798,86 Kč
1846/13 - kancel. papír
30.09.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 1847/13 - hygienické potřeby 19 715,50 Kč
1847/13 - hygienické potřeby