Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.04.2013 AVE CZ odpadové hospodářství s 49356089 711/13 - svoz odpadu 3/13 Plzeň 421,00 Kč
711/13 - svoz odpadu 3/13 Plzeň
08.04.2013 1.SDZP 712/13 - brašny na notebooky 8 214,00 Kč
712/13 - brašny na notebooky
08.04.2013 Technické služby města Olomouc 25826603 714/13 - svoz odpadu 3/13 Olomouc 808,30 Kč
714/13 - svoz odpadu 3/13 Olomouc
08.04.2013 Česká pošta, s.p. 47114983 715/13 - časové razítko - paušál 03/13 885,70 Kč
715/13 - časové razítko - paušál 03/13
08.04.2013 Daniela Růžičková 47107260 716/13 - občerstvení 3/13 6 000,00 Kč
716/13 - občerstvení 3/13
08.04.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 717/13 - mobilní telefony 3/13 71 672,62 Kč
717/13 - mobilní telefony 3/13
08.04.2013 SAKO Brno, a.s. 60713470 671/13 - svoz odpadu 1-3/13 Brno 7 534,10 Kč
671/13 - svoz odpadu 1-3/13 Brno
08.04.2013 Tyršova ZŠ a MŠ Pzeň 70878951 672/13 - kurzovné - Rusnoková 500,00 Kč
672/13 - kurzovné - Rusnoková
08.04.2013 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 676/13 - svoz separ. odpadu 3/13 Ústí n.L. 523,00 Kč
676/13 - svoz separ. odpadu 3/13 Ústí n.L.
08.04.2013 ROGER - security, a.s. 25473476 677/13 - zabezpečení objektu 3/13 Ústí n.L. 1 210,00 Kč
677/13 - zabezpečení objektu 3/13 Ústí n.L.